Все сообщения пользователя

Inna

 

 

Рег.: 05.02.2009

Сообщений: 28

Сообщ. #21 от 21.05.2009 10:51 Стандартное Перейти >>
Те, кто уже оформлял документ в ФСФР по Приложению №8, подскажите, пожалуйста, если все учредители владеют более 20% уставного капитала, то их нужно указывать как в п.1 (более5%), так и в п.2(более 20%)???  И лица, косвенно владеющие % уставного капитала - это кто именно?

Inna

 

 

Рег.: 05.02.2009

Сообщений: 28

Сообщ. #22 от 21.05.2009 11:45 Стандартное Перейти >>
Спасибо, Александр, за подсказку.

Inna

 

 

Рег.: 05.02.2009

Сообщений: 28

Сообщ. #23 от 21.05.2009 11:51 Стандартное Перейти >>
А можете еще подсказать. Если мы не направляли данную информацию не по концу 4кв и не по концу 1кв, то сейчас нужно выслать в ФСФР два отчета по состоянию на 31.12.08 и на 31.03.2009 или же только один отчет, скажем от сегодняшнего числа?

Inna

 

 

Рег.: 05.02.2009

Сообщений: 28

Сообщ. #24 от 05.06.2009 15:36 Стандартное Перейти >>
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, будут ли проводиться семинары в регионах (сейчас, насколько известно, только в Москве)? И если планируется, то когда?

Inna

 

 

Рег.: 05.02.2009

Сообщений: 28

Сообщ. #25 от 10.06.2009 08:03 Стандартное Перейти >>
Да, zdu, Вы правы в том, что мнение представителей НАУФОР и ФСФР расходятся... конечно непонятно почему же такое происходит, но думаю, что нужно действовать согласно разъяснений ФСФР.

Inna

 

 

Рег.: 05.02.2009

Сообщений: 28

Сообщ. #26 от 10.06.2009 08:53 Стандартное Перейти >>
Подскажите, пожалуйста, правомерно ли такое положение дел.

В организацие (профик) есть Контролер и Специалист по внутреннему учету. В случае, если специалист по ВУ уходит в длительный отпуск может ли Контролер его частично заменять, т.е. регистрировать первичные документы ВУ, поручения клиентов, подписывать вместо него отчеты клиентам...и т.д.

Какими нормативными актами регулируется подобная ситуация?

Inna

 

 

Рег.: 05.02.2009

Сообщений: 28

Сообщ. #27 от 17.06.2009 08:18 Стандартное Перейти >>
Oficioz, добрый день.

Данная тема уже поднималась на форуме и обсуждалась тут  http://www.naufor.ru/forum.asp?id=9840

Inna

 

 

Рег.: 05.02.2009

Сообщений: 28

Сообщ. #28 от 14.08.2009 12:46 Важно Перейти >>
Подскажите, пожалуйста, какие данные нужно отражать в разделе 5 по строке 490. Вопрос возник в связи с тем, что в форме 1100 по строке 470 ″Нераспределенная прибыль″ ячейка с данными на начало отчетного года неактивна, т.е. в нее нельзя внести данные из бухбаланса. Меня интересует вопрос, в строке 490 ″Итого по разделу 3″ нужно указвать сумму из бухбаланса или суммировать занесенные данные в раздел 5 отчета 1100? Если суммировать занесенные данные, то сумма будет ниже той, что указана в бухбалансе (т.к. не отражена сумма по прибыли), соответсвенно это повлияет на итоговую строку 700 в форме 5 и будут расхождения с бухбалансом.
Так все-таки в разделе 5 нужно брать суммы из бухбаланса или формировать баланс исходя из данных, занесенных в отчет?

Script Execution time: 0,543
6 queries used